Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

HUMASPRO
image

HUMAS PRO PASER

054324123


Jl.Noto Sunardi No.1 Tana Paser Kab.Paser Kalimantan Timur
Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru
Arsip

Jam

Display
Slogan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

image

Pemerintah Kabupaten Paser berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Instansi Pemerintah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2013 merupakan tahun ke tiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015. Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2013 ditetapkan 13 sasaran dengan 94 indikator sasaran, dan 69 diantaranya adalah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mengacu pada lima misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2013.

Secara umum dapat disimpulkan  bahwa dari 13 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 menunjukkan 12 sasaran telah berhasil dicapai dengan baik. Secara kumulatif tingkat pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser, adalah sebesar 1.149% dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 88%dengan kategori “Sangat Berhasil”. Rincian capaian kinerja rata-rata tiap sasaran strategis tersebut dapat dideskripsikan dalam tabel berikut :

 

 

Tabel 1

Capaian Kinerja Per Sasaran

 

 

 

 

No

Sasaran

Rata-rata capaian Outcome (%)

Keterangan

1.

Pembangunan pertanian terpadu

73

BERHASIL

2.

Persentasi UMKM tangguh dan UMKM mandiri

74

BERHASIL

3.

Pengembangan industri kecil

100

SANGAT BERHASIL

4.

Peningkatan peran koperasi dan peningkatan Keterampilan Masyarakat

57

CUKUP  BERHASIL

5.

Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu

92

SANGAT BERHASIL

6.

Tersedianya pusat-pusat latihan keterampilan

109

SANGAT BERHASIL

7.

Tersedianya pusat-pusat latihan keterampilan

100

SANGAT BERHASIL

8.

Terbangunnya sistem perlindungan sosial

72

BERHASIL

9.

Meningkatnya kesejahteraan keluarga

108

SANGAT BERHASIL

10

Tertanamnya nilai-nilai budaya yang sanggup mengantarkan setiap warga masyarakat Kabupaten Paser memasuki dunia modern dan era globalisasi

 

89

SANGAT BERHASIL

11.

Terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

 

74

BERHASIL

12.

Meningkatkan peran ekonomi kerakyatan

100

SANGAT BERHASIL

13.

Terbukanya wilayah yang terkebelakang, terpencil dan daerah pedalaman dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar kawasan  (pedalaman dan pantai)

 

93

SANGAT BERHASIL

 

NILAI CAPAIAN KINERJA SASARAN ( RATA-RATA SEDERHANA)

88

SANGAT BERHASIL

 

 

Indikator kinerja outcome Kabupaten Paser yang diukur pada tahun 2013 berjumlah 94 indikator. Adapun capaian masing-masing indikator per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Tabel 2

Capaian Indikator Kinerja

Kabupaten Paser Tahun 2013

 

SASARAN STRATEGIS 1 :

v Pembangunan Pertanian Terpadu

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1

Peningkatan jumlah hasil produksi pertanian dan perkebunan :

a.   Produksi Padi (kw)

b.   Produksi Kelapa Sawit

c.   Produksi Karet (kw)

 

 

444.650

10.000.000

97.000

 

 

410.980

10.433.178

105.855

 

 

92

104

109

2

Peningkatan jumlah hasil peternakan :

a.   Sapi (ekor)

b.   Kambing (ekor)

c.   Itik (ekor)

 

1.539

576

1.600

 

8

25

3.500

 

0,5

4

219

3

Peningkatan jumlah hasil perikanan

26.382

19.789

75

4

Meningkatnya kemampuan nelayan terhadap pemanfaatan teknologiproduksi perikanan

 

161

 

107

 

67

5

Tersedianya lembaga penyedia benij unggul (BBU, BBP, UPR dll)

17

20

118

6

Meningkatnya kemampuannelayandalamteknikbudidayadenganpenerapanteknologi modern

23.832

13.932

59

7

Meningkatnya akses dan kemampuan petani terhadap pemanfaatanteknologiproduksi pertanian (unit)

 

600

 

379

 

63

8

Tersedianya bibit unggul tanaman padi dan palawija serta bibit unggul tanaman di setiap sentra produksi pertanian (ton)

 

125

 

11

 

9

9

Tersedianya bibit unggul ternak disetiap sentra produksi peternakan

1.000

50

5

10

Meningkatnyaproduksidanproduktivitashasilperikananbudidaya

a.  Volume produksiperikananbudidaya (ton)

b.  Produktivitasbudidaya air tawar (ton/ha/th)

c.  Produktivitasbudidaya air payau (ton/ha/th)

d.  Produktivitasbudidayalaut (ton/ha/th)

 

 

16.131

0,63

0,66

9

 

 

9.919

0,47

0,38

1,2

 

 

 

62

75

58

13

11

Meningkatnyaproduktivitasperikanantangkapdankesejahteraannelayan

a.  Jumlahproduksiperikanantangkap (ton)

b.  Jumlahpendapatankotornelayan (Rp 000/nelayan/th)

 

 

10.251

72.553

 

 

9.869

99.727

 

 

96

138

12

Meningkatnyaproduksipeternakan per tahun

a.  Produksidaging (ton/th)

b.  Produksitelur (ton/th)

 

10

5

 

10

5

 

100

100

13

Jumlahkelompokusahamikro di kawasanpesisir yang bankable

20

20

100

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

73

 

 

SASARAN STRATEGIS 2 :

v Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Persentase UMKM tanggung dan UMKM mandiri

50%

35%

70

2

Persentase UKM yang menggunakan teknologi tepat guna

30%

18%

60

3

Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada Usaha Kecil menengah dan Usaha Mikro (tenaga kerja)

30%

13%

43

4

Meningkatnya kemampuan pelaku Usahan Kecil Menengah dan Mikro dalam pengembangan produk

25%

24%

96

5

Persentasepeningkatanomset Usaha Mikrodan Kecil Menengah

100%

100%

100

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

74

 

 

SASARAN STRATEGIS 3 :

v Pengembangan Industri Kecil

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

PertumbuhanIndustri

100%

100%

100

2

PersentasePeningkatannilaiekspor

--

1.436.685.428,75

 

3

PersentaseKerjasama IKM denganSwasta

20%

20%

100

4

BerkembangnyasisteminovasiteknologiIndustri

10 IKM

10 IKM

100

5

Persentase IKM yang memanfaatkansumberdayaalam

20%

20%

100

6.

Terbinanyakemampuanteknologiindustri

10%

10%

100

7.

Persentasetersedianyasaranaprasaranaklasterindustri

20%

20%

100

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

100

 

 

SASARAN STRATEGIS 4 :

v Peningkatan Peran Koperasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Persentase Koperasi yang mendapatkan penilaian baik

100%

40%

40

2

Persentase peningkatan koperasi yang SHU-nya meningkat

90%

41%

46

3

Meningkatnya jumlah koperasi aktif untuk pengembangan usaha kecil mikro disetiap kecamatan

80%

66%

83

4

Berkembangnya jenis dan skala usaha koperasi

100%

17%

17

5

Meningkatnya keterampilan aparatur koperasi

100%

94%

94

6.

PersentaseKoperasiaktif

100%

62%

62

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

57

 

 

SASARAN STRATEGIS 5 :

v Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

118/100.000 lahirhidup

251,6/100.000 lahirhidup

-13

2

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

24/1000 lahirhidup

1,5/1000 lahirhidup

194

3

Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA)

30/1000 lahirhidup

0,8/1000 lahirhidup

197

4

Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

100%

100%

100

5

Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

61%

61

6.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

88%

45%

51

7.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

100%

100

8.

CakupankunjunganBayi

90%

75%

83

9.

Cakupankomplikasikebidanan yang ditangani

80%

47%

59

10.

Cakupanpersalinanolehtenagakesehatan (PN)

90%

83%

92

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

92

 

SASARAN STRATEGIS 6 :

v MeningkatnyaPelayananPendidikanDasar yang BermutudanMerata

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

PersentaseGuru terhadap Murid SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

24%

8%

33

2

Persentase kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

100%

93%

93

3

APK PendidikanAnakUsia Dini (PAUD)

100%

73%

73

4

AngkaMelekHuruf

100%

85%

85

5

AngkaPartisipasiMurni (APM) SD/MI/Paket A

100%

91%

91

6.

AngkaPartisipasiMurni (APM) SMP/MTs/Paket B

100%

75%

75

7.

AngkaPartisipasiMurni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

100%

62%

62

8.

AngkaPutusSekolah (APS) SD/MI

33.239

32

200

9.

AngkaPutusSekolah (APS) SMP/MTs

12.921

40

200

10.

AngkaPutusSekolah (APS) SMA/SMK/MA

6.005

86

199

11.

AngkaKelulusan (AL) SD/MI

100%

97%

97

12.

AngkaKelulusan (AL) SMP/MTs

100%

117%

117

13.

AngkaKelulusan (AL) SMA/SMK/MA

100%

84%

84

14.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

100%

106%

106

15.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

100%

171%

171

16.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

100%

65%

65

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

109

 

 

 

 

 

SASARAN STRATEGIS 7 :

 

v TersedianyaPusat-pusatLatihanKeterampilan

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Jumlahpusat-pusatlatihanketerampilan yang tersedia

1

1

100%

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

100

 

 

SASARAN STRATEGIS 8 :

v TerbangunnyaSistemPerlindunganSosial

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Persentase kepemilikan KTP

100%

71%

71

2

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

100%

34%

34

3

Persentase penurunankawasan kumuh

10%

12,34%

77

4

Persentase Rumah Tangga bersanitasi

100%

90,6%

91

5

Persentase Rumah Tangga pengguna Air Bersih

100%

21%

21

6.

Persentase Rumah Layak Huni

100%

94%

94

7.

Jumlah PMKS yang dibantu

100%

75%

75

8.

Sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

21

21

100

9.

Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

159

153

96

10.

Jumlah sarana dan prasarana pemakaman

6

6

100

11.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi

20

17

115

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

80

 

 

SASARAN STRATEGIS 9 :

v MeningkatnyaKesejahteraanKeluarga

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Prevalensi peserta KB aktif

100%

70%

70

2.

Rasiopetugaslapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiapDesa/Kelurahan

1 : 2

 1 : 36

6

3.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

14.301

38.067

266

4.

PKK aktif

100%

100%

100

5.

Posyandu aktif

100%

100%

100

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

108

 

 

SASARAN STRATEGIS 10 :

v TertanamnyaNilai-nilaiBudaya Yang SanggupMengantarkanSetiapWargaMasyarakatKabupatenPaserMemasukiDunia Modern dan Era Globalisasi

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Penurunan angka gangguan keamanan dan ketertiban

100%

114,41%

86

2

Pengadaan, PembinaanpelaksanaanCadumLinmas

2.028

2.028

100

3

Rasio aparat terhadap jumlah penduduk

100%

0,05%

0,05

4

Jumlah fasilitas Seni dan Budaya

2

3

150

5

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

2

2

100

6.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

4

4

100

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

89

 

 

SASARAN STRATEGIS 11 :

v TerjaganyaKawasanKonservasisehinggaKawasantersebutdapatberperandanberfungsidalammeningkatkankesejahteraanmasyarakat

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Penurunan jumlah kasus pencemaran lingkungan

4

5

75

2

Pemenuhan baku mutu air sungai, limbah industri, limbah rumah sakit

18

18

100

3

Pemenuhan baku mutu udara lokasi padat Lalu Lintas, Cerebong Industri

8

8

100

4

Persentase perusahaan yang memilki Dokumen AMDAL

5

4

80

5

Persentase perusahaan yang memilki Dokumen IPAL

20

18

90

6.

Persentase Ruang Terbuka Hijau

100%

0,04%

0,04

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

74

 

 

 

SASARAN STRATEGIS 12 :

v MeningkatkanPeranEkonomiKerakyatan

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Persentase pemberian Pupuk Bersubsidi kepada Petani

100%

97%

97

2

Jumlahpedagang yang tertampung di Pasar

3.835

3.942

103

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

100

 

 

SASARAN STRATEGIS 13 :

v Terbukanya Wilayah yang Terbelakang, Terpencildan Daerah PedalamandanBerkurangnyaKesenjangan Pembangunan AntarKawasan (PedalamandanPantai)

 

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Meningkatnya persentase jalan Desa dengan kondisi baik

100%

100%

100

 

2

Meningkatnya persentase jembatan kondisi baik dan sedang

100%

100%

100

3

Persentase bertambahnya jaringan pelayanan hingga ke wilayah perdesaan

100%

100%

100

4

Bertambahnya jangkauan jaringan pelayanan hingga ke wilayah perdesaan (pengembangan TIK di perdesaan)

8

4

50

5

Meningkatnya kinerja angkutan umum (awak dan non awak)

850.000

889.416

105

6.

Berkembangnya angkutan perdesaan

119

119

100

 

Capaian Kinerja Rata-rata

 

 

93

 

 

 

Dari94indikator kinerja outcome yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis, 69indikator diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Kabupaten Paser. Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Paser Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

  

Tabel 3

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Paser Tahun 2013

 

SASARAN STRATEGIS 1 :

v Pembangunan Pertanian Terpadu

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1

Peningkatan jumlah hasil produksi pertanian dan perkebunan :

d.   Produksi Padi (kw)

e.   Produksi Kelapa Sawit

f.    Produksi Karet (kw)

 

 

444.650

10.000.000

97.000

 

 

410.980

10.433.178

105.855

 

 

92

104

109

2

Peningkatan jumlah hasil peternakan :

d.   Sapi (ekor)

e.   Kambing (ekor)

f.    Itik (ekor)

 

1.539

576

1.600

 

8

25

3.500

 

0,5

4

219

3

Peningkatan jumlah hasil perikanan

26.382

19.789

75

4

Meningkatnya kemampuan nelayan terhadap pemanfaatan teknologiproduksi perikanan

 

161

 

107

 

67

5

Tersedianya lembaga penyedia benij unggul (BBU, BBP, UPR dll)

17

20

118

6

Meningkatnya kemampuannelayandalamteknikbudidayadenganpenerapanteknologi modern

23.832

13.932

59

7

Meningkatnya akses dan kemampuan petani terhadap pemanfaatanteknologiproduksi pertanian (unit)

 

600

 

379

 

63

8

Tersedianya bibit unggul tanaman padi dan palawija serta bibit unggul tanaman di setiap sentra produksi pertanian (ton)

 

125

 

11

 

9

9

Tersedianya bibit unggul ternak disetiap sentra produksi peternakan

1.000

50

5

 

 SASARAN STRATEGIS 2 :

v Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Persentase UMKM tanggung dan UMKM mandiri

50%

35%

70

2

Persentase UKM yang menggunakan teknologi tepat guna

30%

18%

60

3

Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada Usaha Kecil menengah dan Usaha Mikro (tenaga kerja)

30%

13%

43

4

Meningkatnya kemampuan pelaku Usahan Kecil Menengah dan Mikro dalam pengembangan produk

25%

24%

96

 

 SASARAN STRATEGIS 3 :

v Pengembangan Industri Kecil

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1

PersentasePeningkatannilaiekspor

--

1.436.685.428,75

 

2

BerkembangnyasisteminovasiteknologiIndustri

10 IKM

10 IKM

100

3

Terbinanyakemampuanteknologiindustri

10%

10%

100

 

 SASARAN STRATEGIS 4 :

v Peningkatan Peran Koperasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Persentase Koperasi yang mendapatkan penilaian baik

100%

40%

40

2

Persentase peningkatan koperasi yang SHU-nya meningkat

90%

41%

46

3

Meningkatnya jumlah koperasi aktif untuk pengembangan usaha kecil mikro disetiap kecamatan

80%

66%

83

4

Berkembangnya jenis dan skala usaha koperasi

100%

17%

17

5

Meningkatnya keterampilan aparatur koperasi

100%

94%

94

 

 SASARAN STRATEGIS 5 :

v Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

118/100.000 lahirhidup

251,6/100.000 lahirhidup

-13

2

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

24/1000 lahirhidup

1,5/1000 lahirhidup

194

3

Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA)

30/1000 lahirhidup

0,8/1000 lahirhidup

197

4

Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

100%

100%

100

5

Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

61%

61

6.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

88%

45%

51

7.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

100%

100

 

 

SASARAN STRATEGIS 6 :

v MeningkatnyaPelayananPendidikanDasar yang BermutudanMerata

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

PersentaseGuru terhadap Murid SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

24%

8%

33

2

Persentase kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

100%

93%

93

3

APK PendidikanAnakUsia Dini (PAUD)

100%

73%

73

4

AngkaMelekHuruf

100%

85%

85

5

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

100%

106%

106

6

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

100%

171%

171

7

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

100%

65%

65

 

 SASARAN STRATEGIS 7 :

v TersedianyaPusat-pusatLatihanKeterampilan

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Jumlahpusat-pusatlatihanketerampilan yang tersedia

1

1

100%

 

SASARAN STRATEGIS 8 :

v TerbangunnyaSistemPerlindunganSosial

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Persentase kepemilikan KTP

100%

71%

71

2

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

100%

34%

34

3

Persentase penurunankawasan kumuh

10%

12,34%

77

4

Persentase Rumah Tangga bersanitasi

100%

90,6%

91

5

Persentase Rumah Tangga pengguna Air Bersih

100%

21%

21

6.

Persentase Rumah Layak Huni

100%

94%

94

7.

Jumlah PMKS yang dibantu

100%

75%

75

8.

Sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

21

21

100

9.

Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

159

153

96

10.

Jumlah sarana dan prasarana pemakaman

6

6

100

11.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi

20

17

115

 

 SASARAN STRATEGIS 9 :

v MeningkatnyaKesejahteraanKeluarga

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Prevalensi peserta KB aktif

100%

70%

70

3.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

14.301

38.067

266

4.

PKK aktif

100%

100%

100

5.

Posyandu aktif

100%

100%

100

 

 SASARAN STRATEGIS 10 :

v TertanamnyaNilai-nilaiBudaya Yang SanggupMengantarkanSetiapWargaMasyarakatKabupatenPaserMemasukiDunia Modern dan Era Globalisasi

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1

Penurunan angka gangguan keamanan dan ketertiban

100%

114,41%

86

2

Rasio aparat terhadap jumlah penduduk

100%

0,05%

0,05

3

Jumlah fasilitas Seni dan Budaya

2

3

150

4

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

2

2

100

5

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

4

4

100

 

  

SASARAN STRATEGIS 11 :

v TerjaganyaKawasanKonservasisehinggaKawasantersebutdapatberperandanberfungsidalammeningkatkankesejahteraanmasyarakat

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Penurunan jumlah kasus pencemaran lingkungan

4

5

80

2

Pemenuhan baku mutu air sungai, limbah industri, limbah rumah sakit

18

18

100

3

Pemenuhan baku mutu udara lokasi padat Lalu Lintas, Cerebong Industri

8

8

100

4

Persentase perusahaan yang memilki Dokumen AMDAL

5

4

80

5

Persentase perusahaan yang memilki Dokumen IPAL

20

18

90

6.

Persentase Ruang Terbuka Hijau

100%

0,04%

0,04

 

 

SASARAN STRATEGIS 12 :

v MeningkatkanPeranEkonomiKerakyatan

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Persentase pemberian Pupuk Bersubsidi kepada Petani

100%

97%

97

2

Jumlahpedagang yang tertampung di Pasar

3.835

3.942

103

 

 

 

SASARAN STRATEGIS 13 :

v Terbukanya Wilayah yang Terbelakang, Terpencildan Daerah PedalamandanBerkurangnyaKesenjangan Pembangunan AntarKawasan (PedalamandanPantai)

 

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.

Meningkatnya persentase jalan Desa dengan kondisi baik

100%

100%

100

 

2

Meningkatnya persentase jembatan kondisi baik dan sedang

100%

100%

100

3

Persentase bertambahnya jaringan pelayanan hingga ke wilayah perdesaan

100%

100%

100

4

Bertambahnya jangkauan jaringan pelayanan hingga ke wilayah perdesaan (pengembangan TIK di perdesaan)

8

4

50

5

Meningkatnya kinerja angkutan umum (awak dan non awak)

850.000

889.416

105

6.

Berkembangnya angkutan perdesaan

119

119

100

 

 

Berdasarkan informasi capaian kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser periode 2011 – 2015 yang diukur dengan sembilan puluh empat indikator,  yang paling  serius harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Paser  yaitu capaian Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dengan target pada tahun118/100.000 lahir hidup dan terealisasi  251,6/100.000 lahir hidup atau minus tigabelas persen. Adanya kesenjangan Jika dibandingkankan dengan target MDGs yakni 102 /100.000 pada tahun 2015 dan butuh kerja keras untuk memenuhi target MDGs tersebut, mengingat target MDgs tersebut merupakan konvensi internasional dimana indonesia merupakan salah satu negara yang ikut berkomitment untuk mewujudkan target MDGs tersebut. Diperlukan sinergi lintas SKPD memiliki peran penting dalam menurunkan angka kematian ibu,  yakni  Dinas Kesehatan dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB. Diperlukan langkah strategis dan terintegrasi yang harus tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, antara lain program kegiatan yang terkait langsung yakni peningkatan kompetensi bidan/nakes, peningkatan cakupan imunisasi TT, peningkatan cakupankomplikasi kebidanan yang ditangani, peningkatan kunjungan bumil K4, peningkatan pelayanan penanganan rujukan, pemberian tablet tambah darah. Selain itu dari dari aspek peningkatan keluarga berencana dan sejahtera tidak kalah penting dalam memberikan kontribusi   dalam ikut menurunkan kematian  ibu hamil. 

Fri, 28 Mar 2014 @20:56

Copyright © 2018 Jimi paser · All Rights Reserved